…sp; «Номер» – номер уточняемого платежного документа. Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–      «Дата» – дата уточняемого платежного документа (не может быть позднее даты Уведомления). Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–      «Идентификатор» – уникальный электронный номер расчетного документа, присвоенный органом ФК (GUID). Необязательное для заполнения поле

–      «Наименование ПД» – наименование уточняемого платежного документа. Обязательное для заполнения поле. При уточнении на счете учета поступлений может принимать значение «Платежное поручение». При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:

–     Платежное поручение;

–     Заявка на кассовый расход;

–     Заявка на получение наличных денег;

–     Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа;

–     Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям;

–     Заявка на возврат.

Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–      «Код документа» – код уточняемого платежного документа. При уточнении на счете учета поступлений может принимать значение PP – Платежное поручение. При уточнении на едином счете бюджета может принимать следующие значения:

–     PP – Платежное поручение;

–     ZR – Заявка на кассовый расход;

–     ZS – Заявка на получение наличных денег,

–     UF – Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа,

–     SP – Справка ф. 0504833 по внебанковским операциям,

–     ZV – Заявка на возврат.

Поле обязательно для заполнения, если уточняется КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений, в случае формирования уведомления без указания реквизитов платежного документа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–      «Код цели» – код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Необязательное для заполнения поле.

–      «Сумма» – указывается сумма (в рублях) уточняемого платежного документа или сумма к уточнению по КБК при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. При уточнении на едином счете бюджета указывается сумма по уточняемому коду бюджетной классификации, если значение поля «Код документа» равно ZR, ZS, РР или UF. По умолчанию значение «0.00». Обязательное поле. Значение должно быть больше «0».

–      «Номер заявки на кассовый расход» – номер заявки на кассовый расход (заявки на возврат), присвоенный в ОрФК, в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.

–      «Дата заявки на кассовый расход» – дата заявки на кассовый расход (заявки на возврат), в соответствии с которой органом ФК был создан расчетный документ. При указании номера заявки на кассовый расход обязательное для заполнения поле. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений.

–      Группа полей «Получатель»:

–     «Получатель» – при уточнении на едином счете бюджета указывается наименование получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на лицевом счете которого отражен уточняемый платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается наименование арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–     «ИНН» – при уточнении на едином счете бюджета указывается ИНН получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на лицевом счете которого отражен уточняемый платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается ИНН арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–     «КПП» – при уточнении на едином счете бюджета указывается КПП получателя в соответствии с расчетным документом. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на лицевом счете которого отражен уточняемый платеж, или в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается КПП арендодателя. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–     «ОКАТО» – код ОКАТО получателя по справочнику «ОКАТО». Обязательно при уточнении на счете учета поступлений. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–     «Тип КБК» – указывается тип КБК из справочника «Типы КБК». Допустимые значения: «10 – расходы; 20 – доходы; 31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета; 32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета». Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле «KBK».

–     «КБК» – указывается КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Вводится вручную или выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» по типу КБК (20, 31, 32), либо выбирается из справочников «Коды глав», «Коды по ФКР», «Коды по КЦСР», «Коды по КВР» и «Коды по КОСГУ» по типу КБК (10). Не заполняется, если значение поля «Вид средств» = «5 – средства во временном распоряжении».

–      «Назначение платежа» – указывается назначение платежа уточняемого документа (не более 210 символов). Обязательно к заполнению при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–      «Примечание» – текст примечания (не более 256 символов). В случае формирования Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа администратором доходов бюджета поле не заполняется». В случае если Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа предоставляется для осуществления переноса произведенного кассового расхода с одного на другой код бюджетной классификации, в соответствующей графе в скобках перед текстовым примечанием указывается номер Заявки на кассовый расход, в соответствии с которой ОрФК был создан расчетный документ для осуществления кассового расхода. Соответственно, если заполнены поля «Дата ЗКР» и «Номер ЗКР», то поле «Примечание» должно быть заполнено.

Под таблицей «Реквизиты уточняемых документов» отображаются итоговые поля (см. рисунок 5):

–      «Кол-во строк» – итоговое количество строк в таблице «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.

–      «Итого» – итоговая сумма платежных документов, приведенных в строках таблицы «Реквизиты уточняемых документов». Заполняется автоматически.

Таблица полей «Реквизиты уточненных документов» заполняется только при наличии данных в таблице «Реквизиты уточняемых документов». Каждой строке таблицы «Реквизиты уточняемых документов» должна соответствовать одна строка из таблицы «Реквизиты уточненных документов».

Для ввода уточненных реквизитов нужно нажать кнопку  над таблицей «Реквизиты уточненных документов», откроется форма, как на рисунке 7.

 

Рисунок                 7. Форма «Реквизиты уточненного документа»

В форме «Реквизиты уточненного документа» должно быть заполнено измененным значением хотя бы два из полей:

–      «№ п/п» – порядковый номер записи. Заполняется автоматически. У соответствующих записей таблиц уточняемых и уточненных реквизитов значения «№ п/п» должны совпадать.

–      «Вид средств» – указывается уточненный код вида средств. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется при уточнении на счете учета поступлений. Выбирается из списка значений:

–     1 – средства от бюджетной деятельности,

–     2 – средства от приносящей доход деятельности,

–     3 – средства за счет дополнительного бюджетного финансирования,

–     4 – средства на обеспечение оперативно-розыскных мероприятий,

–     5 – средства во временном распоряжении.

–      «Код цели» – указывается измененный код цели субсидии (субвенции) из федерального бюджета. Не заполняется АДБ.

–      «Сумма» – указывается уточненная сумма в валюте РФ (в рублях). В случае частичного уточнения на едином счете бюджета, указывается сумма по уточненному коду бюджетной классификации и остаток суммы по уточняемому коду бюджетной классификации, при этом итоговая сумма по строкам таблицы «Реквизиты уточненных документов» (UFPP_N) должна соответствовать итоговой сумме таблицы «Реквизиты уточняемых документов» (UFPP).

–      Группа полей «Получатель»:

–     «Получатель» – при уточнении на едином счете бюджета указывается уточненное наименование получателя или наименование администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается наименование получателя – владельца указанного л/с (фамилия, имя, отчество – для физического лица). Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. При уточнении на счете учета поступлений указывается наименование клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается наименование арендодателя.

–     «ИНН» – при уточнении на едином счете бюджета указывается уточненный ИНН получателя или ИНН администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается ИНН получателя – владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается ИНН клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается ИНН арендодателя.

–     «КПП» – при уточнении на едином счете бюджета указывается измененный КПП получателя или КПП администратора невыясненных поступлений, в случае уточнения на КБК «Невыясненные поступления». Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, если уточняется на КБК «Невыясненные поступления». Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета, в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Если заполнено поле «Л/С получателя», то указывается КПП получателя – владельца указанного л/с. При уточнении на счете учета поступлений указывается КПП клиента, на котором должен быть учтен платеж, или, в случае уточнения арендной платы за пользование федеральным имуществом, находящимся в оперативном управлении федерального бюджетного учреждения, указывается КПП арендодателя.

–     «ОКАТО» – указывается измененный код ОКАТО в соответствии со справочником ОКАТО. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов.

–     «Тип КБК» – выбирается из справочника «Типы КБК». Допустимые значения: 10, 20, 31, 32. Поле обязательно должно быть заполнено, если заполнено поле «КБК» получателя.

–     «КБК» – указывается измененный КБК РФ, по которому должно быть осуществлено уточнение платежа. Значение либо вводится вручную, либо выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ» по типу КБК (20, 31, 32), либо выбирается из справочников «Коды глав», «Коды по ФКР», «Коды по КЦСР», «Коды по КВР» и «Коды по КОСГУ» по типу КБК (10). Обязательно при уточнении на едином счете бюджета, кроме случая, когда значение поля «Вид средств» = «5 – средства во временном распоряжении».

–      «Назначение платежа» – указывается уточненное назначение платежа. Не заполняется при уточнении на едином счете бюджета в случае изменения КБК на основании нормативных правовых актов. Не заполняется в случае уточнения на счете учета поступлений.

Примечание.     При заполнении полей «Назначение платежа» (на вкладке «Основные»), «Наименование плательщика», «Наименование получателя» (в формах «Реквизиты уточняемого документа», «Реквизиты уточненного документа»), производится проверка на допустимые символы. Поля могут содержать:

-     символы из системной константы «Дополнительные допустимые символы»;

-     цифры от 0 до 9;

-     кириллицу (включая «ё» и «Ё») и буквы латинского алфавита;

-     символ «пробел».

Значение поля не может содержать правые (начальные), левые (конечные) пробелы.

 

Рисунок                 8. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Дополнительно»

На вкладке «Дополнительно» заполняются следующие поля:

–      Группа полей «Руководитель (уполномоченное лицо)»:

–     «Должность» – указывается должность руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Необязательное для заполнения поле.

–     «ФИО» – указывается ФИО руководителя или уполномоченного им лица УБП, оформившего заявку. Обязательное для заполнения поле.

–      Группа полей «Ответственный исполнитель»:

–     «Должность» – указывается должность работника, ответственного за правильность формирования документа. Обязательное для заполнения поле.

–     «ФИО» – указывается фамилия и инициалы работника, ответственного за правильность формирования документа. Обязательное для заполнения поле.

–     «Телефон» – указывается номер телефона (с указанием кода города) работника, ответственного за правильность формирования документа. Обязательное для заполнения поле.

–     «Дата подписи» – указывается дата подписания документа руководителем. Дата подписи не может быть ранее даты формирования уведомления. Обязательное для заполнения поле.

 

Рисунок                 9. Экранная форма «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа», вкладка «Отметка ФК»

Поля вкладки «Отметка ФК» заполняется из внешнего или внутреннего квитка ЭД после регистрации в учетной системе ТОФК. Поля вкладки не редактируются.

На вкладке «Отметка ФК» содержатся следующие поля:

–      Группа полей ««Руководитель (уполномоченное лицо)»:

–     «Должность» – должность руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.

–     «ФИО» – ФИО руководителя или уполномоченного им лица органа ФК, принявшего документ.

–      Группа полей «Ответственный исполнитель»:

–     «Должность» – должность ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.

–     «ФИО» – ФИО ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.

–     «Телефон» – телефон ответственного исполнителя органа ФК, принявшего документ.

–      «Дата отметки» – дата принятия на учет документа в органе ФК.

7.2.             Заявка на получение наличных денег (БК2009)

Заявка на получение наличных денег используется для доведения от ПБС до органа ФК информации о необходимости перечисления денежных средств на банковский счет органа ФК, для выдачи наличных денежных средств.

Документ «Заявка на получение наличных денег» создается на АРМ Клиент-АП вручную или путем импорта, подписывается и отправляется на АРМ Сервер-ОФК/Сервер-УФК.

На АРМ Клиент-АП обеспечивается выполнение следующих операций с ЭД «Заявка на получение наличных денег»:

–      создание документа путем ручного ввода;

–      импорт в виде файла из каталога обмена с учетной системой АП;

–      проверка корректности реквизитов документа;

–      просмотр документа и печать согласно принятому шаблону;

–      редактирование документа, введенного вручную (возможно только на статусах «Новый» и «Проверено»);

–      наложение ЭЦП, отмена ЭЦП;

–      хранение и архивация документа в БД ППО «СЭД»;

–      доставка документа на АРМ Сервер-ОФК/Сервер-УФК;

–      установление связей с ЭД «Произвольный документ».

Для работы с ЭД «Заявка на получение наличных денег» следует выбрать один из пунктов меню:

–      «Документы – Кассовое обслуживание – Заявки на получение наличных денег».

–      «Документы – Кассовое обслуживание – Архив – Заявки на получение наличных денег».

7.2.1.             Создание ЭД «Заявка на получение наличных денег»

Для создания документа нажать кнопку  или клавишу «Insert». Появится экранная форма документа, представленная на рисунке 10.

Форма документа состоит из общей информационной части и шести вкладок.

В общей части формы заполняются поля:

–      «Номер» – номер заявки. Значение проставляется автоматически по принципу N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Поле доступно для редактирования вручную или при помощи кнопки автонумерации (). Нумерация должна быть уникальна в пределах даты документа. Поле обязательно для заполнения.

–      «Дата» – дата заявки. По умолчанию устанавливается текущая дата. Поле доступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения.

–      «Сумма» – итоговая сумма заявки в рублях. Вычисляется как суммарное значение полей «Сумма» по всем строкам бюджетной росписи. Изменяется автоматически при изменении/вводе сумм по строкам бюджетной росписи. Поле недоступно для редактирования.

–      «Комментарий» – служебное поле для комментария исполнителя документа. При ручном вводе поле не отображается.

–      «Основание» – Основание формирования документа. Поле служит для передачи служебной информации об обработке документа. Необязательно для заполнения.

 

Рисунок                 10. Форма «Заявка на получение наличных», вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» заполняются следующие поля:

–      Группа полей «Заголовок заявки»:

–     «Бюджет» – поле заполняется из справочника «Бюджеты», недоступно для редактирования. Поле обязательно для заполнения.

–     Группа полей «Клиент»:

–     «УБП» – код и полное наименование УБП – получателя бюджетных средств (уполномоченного подразделения), формирующего документ. Для УБП федерального уровня код заполняется в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП», для уполномоченного подразделения код заполняется по внутреннему справочнику ОрФК. Для иных бюджетов код не заполняется. Полное наименование автоматически заполняется из справочника по коду. Необязательно для заполнения. Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование УБП» разрешен, если выполняются следующие условия:

-     в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;

-     значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.

–     «Лицевой счет» – номер л/с получателя бюджетных средств. Возможен выбор из справочника «Лицевые счета» с ограничением лицевых счетов УБП, указанного в полях «УБП (Код)» или «УБП (Наименование)». Доступно для редактирования. Необязательно для заполнения.

–     «ГРБС» – код и полное наименование главы по бюджетной классификации главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении которого находится ПБС, оформивший документ. Полное наименование ГРБС по умолчанию заполняется значением поля «Полное наименование» из актуальной записи справочника «Коды глав», у которой значение поля «KVSRNEW.CodeNum» равно «DOCZS.GRBSCode» и значение поля «KVSRNEW.BudgetCode» равно значению поля «Budgets.BudgetCODE» актуальной записи справочника «Бюджеты», у которой поле «FullName» равно значению поля «DOCZS.BudgetName» без учета регистра. Поле «Полное наименование ГРБС» недоступно для редактирования, если выполняется одно из условий:

–     значение поля «Бюджет» не равно значению «федеральный бюджет» без учета регистра;

–     в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «O» и значение системной константы «Режим секретности контура» равно значению «Не секретный»;

–     в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «O» или «S» и значение системной константы «Режим секретности контура» равно значению «Секретный».

Примечание.     Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование ГРБС» разрешен, если выполняются следующие условия:

–     в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;

–     значение системной константы «Режим секретности контура» равно «Не секретный»;

–     значение поля «Наименование бюджета» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.

–     «ОрФК» – код и наименование ОрФК, в котором обслуживается УБП-клиент. Код заполняется в соответствии со справочником «Органы ФК». Наименование автоматически заполняется из справочника по коду. Поля обязательны для заполнения.

–     «Финансовый орган» – полное наименование ФО поле заполняется автоматически, недоступно для редактирования. При значении поля «Бюджет», равном «федеральный бюджет», заполняется значением «Министерство финансов Российской Федерации». При других значениях наименования бюджета заполняется значением наименования финансового органа из ПУБП соответствующего бюджета.

–     «Предельная дата исполнения» – дата, не позже которой должна быть исполнена данная заявка. Заполняется вручную или выбором из календаря. Поле необязательно для заполнения.

–     «Учетный номер обязательства» – вводится вручную. Поле необязательно для заполнения.

 

Рисунок                 11. Форма «Заявка на получение наличных», вкладка «Почтовая информация»

На вкладке «Почтовая информация» заполняются следующие поля:

–      Группа полей «Отправитель»:

–     «Уровень бюджета» – значение выбирается из справочника «Бюджеты». При этом на экране отображается значение поля «Наименование» выбранного уровня бюджета из справочника, а в поле БД сохраняется значение поля «Код» выбранной записи. Поле обязательно для заполнения.

–     «УБП» – код и полное наименование УБП-отправителя заявки. При значении уровня бюджета «федеральный бюджет» код заполняется в соответствии со справочником «Сводный реестр УБП», при остальных значениях уровня бюджета – в соответствии с ПУБП. Поле обязательно для заполнения. Если поле «Уровень бюджета» не заполнено, или заполнено значением, отсутствующим в справочнике «Бюджеты», то при вызове справочника из поля «УБП (код)» группы полей «Отправитель» выводится сообщение: «Укажите актуальный уровень бюджета», справочник для выбора кода отправителя не предлагается. Наименование автоматически заполняется из справочника по коду. Ручной ввод произвольного значения в поле «Полное наименование УБП отправителя» разрешен, если выполняются следующие условия:

–     в записи справочника «Сводный реестр УБП» значение поля «Тип контура» равно «S»;

–     значение поля «Бюджет» в ЭД равно значению «Федеральный бюджет» без учета регистра.

–      Группа полей «Получатель»: «ОрФК» – код и наименование ОрФК – получателя заявки. Код заполняется в соответствии со справочником «Органы ФК». Поле обязательно для заполнения. Наименование автоматически заполняется из справочника по коду.

 

Рисунок                 12. Форма «Заявка на получение наличных», вкладка «Реквизиты чека»

Вкладка «Реквизиты чека» содержит таблицу с росписью сумм по символам кассового плана и общие поля. В верхней части вкладки вручную заполняются общие реквизиты чека:

–      «Номер чека»;

–      «Серия чека»;

–      «Дата чека» – дата оформления чека, можно заполнить выбором из календаря;

–      «Срок действия» – дата окончания действия чека, можно заполнить выбором из календаря. Срок действия должен быть не меньше значения «Дата чека».

Для ввода строки таблицы следует нажать кнопку . Откроется форма «Реквизиты чека» (см. рисунок 13).

 

Рисунок                 13. Экранная форма «Реквизиты чека»

В строке реквизитов чека заполнить поля:

–      «Сумма в рублях» – сумма в рублях по чеку, вводится вручную.

–      «Символ кассового плана» – символ кассового плана. Значение выбирается из справочника «Символы кассы».

Для сохранения строки нажать кнопку «OK».

В нижней части вкладки расположены итоговые поля: «Всего строк», «На сумму» – заполняются автоматически итоговыми значениями по мере ввода строк реквизитов чека.

 

Рисунок                 14. Форма «Заявка на получение наличных», вкладка «Бюджетная роспись»

Вкладка «Бюджетная роспись» содержит таблицу с росписью назначения наличных денежных средств согласно КБК. Итоговая сумма заявки будет складываться из суммы всех строк бюджетных росписей, введенных на данной вкладке.

Для добавления новой строки бюджетной росписи следует нажать кнопку . При этом появится форма «Бюджетная роспись» (см. рисунок 15).

 

Рисунок                 15. Экранная форма «Бюджетная роспись»

В форме «Бюджетная роспись» нужно заполнить реквизиты строки расходования наличных денежных средств:

–       Группа полей «Вид средств» – код и наименование источника средств, за счет которого должна быть произведена кассовая выплата. Код обязателен для заполнения и выбирается из списка значений: «1,…,5». Наименование автоматически заполняется значением в соответствии с кодом:

–     «1» – Средства бюджета;

–     «2» – Средства от приносящей доход деятельности;

–     «3» – Средства дополнительного бюджетного финансирования;

–     «4» – Средства для финансирования мероприятий по оперативно-розыскной деятельности;

–     «5» – Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений.

–      Группа полей «КБК плательщика»:

–     «Тип КБК» – выбирается из справочника «Типы КБК». В зависимости от типа КБК для ввода КБК отображается либо поле «Код по БК», либо группа полей: «Глава», «ФКР», «КЦСР», «КВР», «КОСГУ». Поле необязательно для заполнения. При не заполненном поле «Тип КБК» поля для ввода КБК не отображаются. В поле отображается наименование типа, в БД хранится соответствующий код.

–     «Код по БК» – указывается код бюджетной классификации, соответствующий указанному в поле «Тип КБК» типу классификации. Выбирается из справочника «Коды доходов бюджета, расходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета». При отображении справочника на список КБК накладывается фильтр по типу, со значением, указанным в поле «Тип КБК». Поле отображается для всех типов КБК, кроме значения «Расходы» (код – 10).

–     «Глава» – указывается код главы. Выбирается из справочника «Коды глав». Поле отображается для типа КБК «Расходы» (код – 10).

–     «ФКР» – указывается код по функциональному классификатору расходов. Выбирается из справочника «Коды по ФКР». Поле отображается, если тип КБК – «Расходы» (код – 10).

–     «КЦСР» – указывается код целевой статьи расходов. Выбирается из справочника «Коды по КЦСР». Поле отображается, если тип КБК – «расходы».

–     «КВР» – указывается код вида расходов. Выбирается из справочника «Коды по КВР». Поле отображается, если тип КБК – «Расходы» (код – 10).

–     «КОСГУ» – указывается код операции сектора государственного управления. Выбирается из справочника «Коды по КОСГУ». Поле отображается, если тип КБК – «Расходы» (код – 10).

–      «Код цели» – указывается к

Создать бесплатный сайт с uCoz